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民进湖北省委会2014年度部门决算和“三公”经费公开

发布时间:2015-11-26  来源:本站 浏览量:814
 

    根据《省委办公厅、省政府办公厅关于做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(鄂办发电[2014]17号)和《省财政厅关于批复2014年度省直部门决算的通知》(鄂财行发[2015]53号)文件要求,现将民进湖北省委会2014年度部门决算和“三公”经费予以公开。

一、单位基本情况

中国民主促进会湖北省委员会(简称“省民进”)是八大参政党之一的中国民主促进会在湖北的省委会机构,是湖北省财政全额拨款的一级预算单位,无下属二级单位,执行行政单位会计制度。按照鄂编办文〔2010〕157号文《湖北省机构编制委员会办公室关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》,核定的行政编制17人,机关工勤事业编制2人。2013年末实际在职人员19人,退休人员10人。

当年事业开展情况:承办中国民主促进会第十三届中央常务委员会第七次会议、民进十三届中央监督委员会第五次全体会议和湖北民进成立60周年系列纪念活动,召开了省民进六届三次全委会及第九、十、十一、十二次常委会,布置并顺利完成省民进各项既定工作。同时,与共青团湖北省委一起打造了“湖北省民进爱心一小时基金”、“民进长江艺术团”、“湖北民进名师团”、“湖北民进开明画院”等同心品牌,倾力筹办的“纪念湖北民进60年”书画展等系列活动、定点帮扶英山孔坊中学援建“爱心食堂”、 “书法名家春联进社区” 和响应民进中央号召向贵州定点帮扶地区开展“同心•书香彩虹”图书捐赠等系列活动,完成多项关系国计民生的调研课题、提案信息、重点研究报告、社情快报等取得了丰硕成果,被全国政协、民进中央、省委省政府、省政协等多级领导批示采纳,更是很好的展现了共产党领导下的多党合作制的政治先进性和当代民主党派深厚的文化底蕴。湖北省全体民进会员坚强团结在一个充满活力的湖北民进领导集体周围,为湖北实现跨越式发展,成为中部城市战略支点提供了坚实基础。

二、2014年决算报表(详见附表)

2014年收入678.48万,支出679.27万,上年结转44.87万,收支结余44.07万。其中,人员经费支出349.49万、日常公用支出61.35万、行政项目支出268.43万。

三公经费支出30.4万。其中,公务车运行维护费28.49万、公务接待费1.91万、出国经费0。2014年机关公务用车4辆,导致公务用车运行维护费增加的原因主要因我会机关车辆均为8年以上老旧车辆,行程均在15万公里以上,其中两辆已达到近23万公里,老化程度较为严重,经常出现运行故障导致维修维护费用和使用油耗较大,均已接近报废,存在严重的安全隐患。省委会机关已无车辆能够承担长途任务,严重影响到省委会工作的开展,为保证机关工作只能不断进行修理,导致修理费支出过高。2015年已申请将上述车进行固定资产报废处理。

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
财决附06表
编制单位:中国民主促进会湖北省委员会2014年度金额单位:元
项目“三公”经费合计因公出国(境)费用公务用车购置及运行维护费公务接待费
支出功能分类科目编码科目名称合计其中:当年公共预算财政拨款支出小计其中:当年公共预算财政拨款支出合计其中:当年公共预算财政拨款支出公务用车购置公务用车运行维护费小计其中:当年公共预算财政拨款支出
小计其中:当年公共预算财政拨款支出小计其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次123456789101112
合计304,042.86304,042.860.000.00284,926.86284,926.860.000.00284,926.86284,926.8619,116.0019,116.00
201一般公共服务支出304,042.86304,042.860.000.00284,926.86284,926.860.000.00284,926.86284,926.8619,116.0019,116.00
20128民主党派及工商联事务304,042.86304,042.860.000.00284,926.86284,926.860.000.00284,926.86284,926.8619,116.0019,116.00
2012801  行政运行127,411.06127,411.060.000.00124,411.06124,411.060.000.00124,411.06124,411.063,000.003,000.00
2012804  参政议政176,631.80176,631.800.000.00160,515.80160,515.800.000.00160,515.80160,515.8016,116.0016,116.00
              
              
              
              
补充资料:                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。  
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。     
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待21批次,73人次,共19,116.00元;外事接待0批次,0人次,0.00元。 

收入支出决算表
2014年度
编制单位:中国民主促进会湖北省委员会单位:元
项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转合计基本支出结转合计基本支出结转
栏次1267891819
合计448,661.25448,661.256,784,807.796,792,725.62440,743.42440,743.42440,743.42440,743.42
201一般公共服务支出33,287.4033,287.405,668,607.795,666,397.9535,497.2435,497.2435,497.2435,497.24
20128民主党派及工商联事务33,287.4033,287.405,668,607.795,666,397.9535,497.2435,497.2435,497.2435,497.24
2012801  行政运行3,287.403,287.402,984,272.582,982,062.745,497.245,497.245,497.245,497.24
2012802  一般行政管理事务30,000.0030,000.000.000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
2012804  参政议政0.000.002,684,335.212,684,335.210.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.00905,400.00905,400.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.00905,400.00905,400.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.00555,800.00555,800.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出0.000.00349,600.00349,600.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出415,373.85415,373.85210,800.00220,927.67405,246.18405,246.18405,246.18405,246.18
21005医疗保障415,373.85415,373.85210,800.00220,927.67405,246.18405,246.18405,246.18405,246.18
2100501  行政单位医疗415,373.85415,373.85210,800.00220,927.67405,246.18405,246.18405,246.18405,246.18

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:中国民主促进会湖北省委员会2014年度金额单位:元
收入支出
项目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数决算数
栏次 12栏次 34栏次 56
一、财政拨款收入15,494,000.006,782,597.95一、一般公共服务支出374,857,400.005,666,397.95一、基本支出602,312,000.004,108,390.41
  其中:政府性基金20.000.00二、外交支出380.000.00    人员经费611,556,200.003,494,858.97
二、上级补助收入30.000.00三、国防支出390.000.00    日常公用经费62755,800.00613,531.44
三、事业收入40.000.00四、公共安全支出400.000.00二、项目支出633,182,000.002,684,335.21
四、经营收入50.000.00五、教育支出410.000.00    基本建设类项目640.000.00
五、附属单位上缴收入60.000.00六、科学技术支出420.000.00    行政事业类项目653,182,000.002,684,335.21
六、其他收入70.002,209.84七、文化体育与传媒支出430.000.00三、上缴上级支出660.000.00
 8  八、社会保障和就业支出44525,800.00905,400.00四、经营支出670.000.00
 9  九、医疗卫生与计划生育支出45110,800.00220,927.67五、对附属单位补助支出680.000.00
 10  十、节能环保支出460.000.00 69  
 11  十一、城乡社区支出470.000.00支出经济分类70
 12  十二、农林水支出480.000.00基本支出和项目支出合计716,792,725.62
 13  十三、交通运输支出490.000.00  工资福利支出722,093,309.12
 14  十四、资源勘探信息等支出500.000.00  商品和服务支出733,170,783.23
 15  十五、商业服务业等支出510.000.00  对个人和家庭的补助741,408,633.27
 16  十六、金融支出520.000.00  对企事业单位的补贴750.00
 17  十七、援助其他地区支出530.000.00  赠与760.00
 18  十八、国土海洋气象等支出540.000.00  债务利息支出770.00
 19  十九、住房保障支出550.000.00  基本建设支出780.00
 20  二十、粮油物资储备支出560.000.00  其他资本性支出79120,000.00
 21  二十一、国债还本付息支出570.000.00  贷款转贷及产权参股800.00
 22  二十二、其他支出580.000.00  其他支出810.00
 23   59   82  
本年收入合计245,494,000.006,784,807.79本年支出合计835,494,000.006,792,725.62
    用事业基金弥补收支差额250.000.00    结余分配840.00
    年初结转和结余260.00448,661.25      交纳所得税850.00
      基本支出结转27448,661.25      提取职工福利基金860.00
      项目支出结转和结余280.00      转入事业基金870.00
      经营结余290.00      其他880.00
 30      年末结转和结余890.00440,743.42
 31        基本支出结转90440,743.42
 32        项目支出结转和结余910.00
 33        经营结余920.00
 34   93